[EBP] Prob. transfert comm. a cpta
Résolu/Fermé
Bonjour,
J'ai un probleme de transfert entre ebp commerciale et ebp compta. Est ce que quelqu'un sait comment on peut annuler un transfert, car ebp compta refuse ce transfert il dit que le nom d'un client est trop long. J'ai modifié le nom du client mais comme le transfert a déjà été lancé, ca ne change rien.
Merci de me répondre.
J'ai un probleme de transfert entre ebp commerciale et ebp compta. Est ce que quelqu'un sait comment on peut annuler un transfert, car ebp compta refuse ce transfert il dit que le nom d'un client est trop long. J'ai modifié le nom du client mais comme le transfert a déjà été lancé, ca ne change rien.
Merci de me répondre.
A voir également:
- Problème transfert ebp compta
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- EBP : Problème de liaison - Forum - Comptabilité / Gestion
14 réponses
Salut;
Peux-tu me dire ce que tu veux transférer?
Dans EBP Gestion, quels commandes as-tu utiliser?
A+
DLA
Peux-tu me dire ce que tu veux transférer?
Dans EBP Gestion, quels commandes as-tu utiliser?
A+
DLA
Bonjour
j'ai aussi des galères avec mon transfert exceptionnellement...pourquoi personne ne veut nous dire où ce trouve ce fichu fichier créer pour le transfert Gestion vers compta??? jusyte pour pouvoir le supprimer!!
j'ai chercher je ne trouve pas ..il doit bien exister pourtant???
merci à tous
j'ai aussi des galères avec mon transfert exceptionnellement...pourquoi personne ne veut nous dire où ce trouve ce fichu fichier créer pour le transfert Gestion vers compta??? jusyte pour pouvoir le supprimer!!
j'ai chercher je ne trouve pas ..il doit bien exister pourtant???
merci à tous
AlainT0
26 août 2011 à 14:19
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- 26 août 2011
26 août 2011 à 14:19
A priori, et sous Vista, le fichier est dans Public/Documents Publics/EBP/Partage/Dossiers/ComEntEx
Je dis "à priori", car je n'arrive pas à lancer le module Communication Entreprise-Expert depuis la gescom. Si vous savez comment le faire connaître de la gescom, je suis preneur....
Je dis "à priori", car je n'arrive pas à lancer le module Communication Entreprise-Expert depuis la gescom. Si vous savez comment le faire connaître de la gescom, je suis preneur....
abyss 84 bonjour j'ai effacer par erreur toute mai facture et devis de plus de 7 an en voulant en supprimer une je c'est pas ce que j'ai fait mai bon je les fait je c'est que je sauvegarde tjr sur disque dure avant de fermai EBP POUVEZ VOUS SVP ME GUIDAI OU ME DIRE CI VOUS SAVAIT COMMENT Récupérée MAI FICHIER SUR MA BOITE MAIL ***@*** merci d'avance cordialement
Salut;
Peux-tu me dire ce que tu veux transférer?
Dans EBP Gestion, quels commandes as-tu utiliser?
A+
DLA
Peux-tu me dire ce que tu veux transférer?
Dans EBP Gestion, quels commandes as-tu utiliser?
A+
DLA
Salut;
Dans gestion Commerçiale au niveau de DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/RACINES DE COMPTES COMPTABLES, ou se trouve la coche qui génère un n° de compte Client?
Dans gestion Commerçiale au niveau de
DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/TIERS, combien as-tu mis de caractéres dans le calcul du code?
A+
DLA
Dans gestion Commerçiale au niveau de DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/RACINES DE COMPTES COMPTABLES, ou se trouve la coche qui génère un n° de compte Client?
Dans gestion Commerçiale au niveau de
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Dans gestion Commerçiale au niveau de
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DLA
Dans gestion Commerçiale au niveau de DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/RACINES DE COMPTES COMPTABLES, ou se trouve la coche qui génère un n° de compte Client?
Dans gestion Commerçiale au niveau de
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DLA
Salut ;
Le problème « se corse », en effet d’après tous les renseignements donnés, les paramétrages sont bons et le tout est bien structuré, ce qui fait que ça devrait marcher.
Je suppose que le problème apparaît lorsque tu lances la compta après avoir effectué le transfert en comptabilité dans gestion.
En effet dans la 1ère boite de dialogue « Des écritures ……. Immédiatement ? », tu cliques sur oui. Dans la 2ème boite de dialogue, au niveau des options, tu as 3 coches par défaut. Décoche l’option « Créer …… inexistants » et voir si les écritures sont bien générées. Un conseil laisse toujours la coche sur écritures de simulation.
Si les écritures qui ont été générées ne te conviennent pas ou si elles te conviennent, tu les supprimes ou les valides, ces écritures sont en mode simulation, donc avec le menu QUOTIDIEN/ECRITURES DE SIMULATION/… ? Tu supprimes ou valides ce que tu veux.
A+
DLA
Le problème « se corse », en effet d’après tous les renseignements donnés, les paramétrages sont bons et le tout est bien structuré, ce qui fait que ça devrait marcher.
Je suppose que le problème apparaît lorsque tu lances la compta après avoir effectué le transfert en comptabilité dans gestion.
En effet dans la 1ère boite de dialogue « Des écritures ……. Immédiatement ? », tu cliques sur oui. Dans la 2ème boite de dialogue, au niveau des options, tu as 3 coches par défaut. Décoche l’option « Créer …… inexistants » et voir si les écritures sont bien générées. Un conseil laisse toujours la coche sur écritures de simulation.
Si les écritures qui ont été générées ne te conviennent pas ou si elles te conviennent, tu les supprimes ou les valides, ces écritures sont en mode simulation, donc avec le menu QUOTIDIEN/ECRITURES DE SIMULATION/… ? Tu supprimes ou valides ce que tu veux.
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DLA
dan75019
2 janv. 2006 à 19:25
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2 janv. 2006 à 19:25
bonjour DLA ,
tu as l'air maitrisé EBP et là j'ai un gros SOUCIS, en effet lors du transfert gestion co vers compta , tout se passe bien pour les comptes 6 (charges ) et 7 (produits) par contre il importe rien du tout pour les comptes 5 (banques , caisses...) : décaissements ou autre...
Je pense qu'il manque un paramétrage dans la gestion co ou dans la compta mais je trouve pas ...après de longues heures je désespère
MErci de ta précieuse aide
A+
tu as l'air maitrisé EBP et là j'ai un gros SOUCIS, en effet lors du transfert gestion co vers compta , tout se passe bien pour les comptes 6 (charges ) et 7 (produits) par contre il importe rien du tout pour les comptes 5 (banques , caisses...) : décaissements ou autre...
Je pense qu'il manque un paramétrage dans la gestion co ou dans la compta mais je trouve pas ...après de longues heures je désespère
MErci de ta précieuse aide
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DLA
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dan75019
3 janv. 2006 à 10:05
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3 janv. 2006 à 10:05
Salut,
Gestion Commerçiale : Dans DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/Comptabilité, tu as bien indiqué le dossier comptabilité. Dans ce cas, tu as bien sélectionné les journaux qui te sont proposés dans le menu déroulant sur la ligne « Vente, Achat,… Décaissements ».
Dans DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/Racines des comptes comptables, Tu fais comme ci-dessus, et normalement, ça marche, surtout, ne prends que ce qui t’es proposé dans les menus déroulants. Si tu as bien fais cela, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas.
ATTENTION : dans les menus déroulants, ne sélectionnes pas des comptes racines, mais bien des comptes de détail.
A+
DLA.
Gestion Commerçiale : Dans DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/Comptabilité, tu as bien indiqué le dossier comptabilité. Dans ce cas, tu as bien sélectionné les journaux qui te sont proposés dans le menu déroulant sur la ligne « Vente, Achat,… Décaissements ».
Dans DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/Racines des comptes comptables, Tu fais comme ci-dessus, et normalement, ça marche, surtout, ne prends que ce qui t’es proposé dans les menus déroulants. Si tu as bien fais cela, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas.
ATTENTION : dans les menus déroulants, ne sélectionnes pas des comptes racines, mais bien des comptes de détail.
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DLA.
dan75019
5 janv. 2006 à 01:08
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5 janv. 2006 à 01:08
Bonjour,
Merci pour ta réponse, en effet je fais l'importation (donc j'ai choisi le dossier sur EBP compta) mais je n'ai rien dans les comptes de banques...
Comment utilises tu l'encaissement et le décaissement ? je me demande si ce n'est pas des comptes d'attentes ?
Autre soucis :
dans ma gestion co : j'attribue un N° de compte à chaque Client mais en compta j'en ai pas besoin je souhaiterai que tous soient regroupés sur un seul compte 41 mais impossible il me crée un compte par client ....
Si tu as une idée je suis preneur
Comment annuler une importation qui était en mode simulation ?
Merci pour ta réponse, en effet je fais l'importation (donc j'ai choisi le dossier sur EBP compta) mais je n'ai rien dans les comptes de banques...
Comment utilises tu l'encaissement et le décaissement ? je me demande si ce n'est pas des comptes d'attentes ?
Autre soucis :
dans ma gestion co : j'attribue un N° de compte à chaque Client mais en compta j'en ai pas besoin je souhaiterai que tous soient regroupés sur un seul compte 41 mais impossible il me crée un compte par client ....
Si tu as une idée je suis preneur
Comment annuler une importation qui était en mode simulation ?
DLA
5 janv. 2006 à 11:35
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5 janv. 2006 à 11:35
Salut,
Gestion commerciale : Dans DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/Comptabilité, dis-moi ce qui est écrit dans le cadre situé sous dossier Comptabilité ?
Je n’utilise pas les valeurs à l’encaissement ou décaissement, si tu utilises, il te faut y désigner le journal correspondant.
(On utilise cet artifice par exemple quand un client te fait plusieurs chèques et qui te demande une présentation à l’encaissement échelonnée)
Quant à ton problème de compte client structuré d’une façon dans Gestion et d’une autre façon dans Compta… Je réfléchis.
Après avoir généré des écritures à transférer dans la compta, lorsque tu ouvres le logiciel de compta, celui-ci t’informes automatiquement de la présence d’écritures. Dans la boite de dialogue « Transfert au format EBP » (2ème Boite), tu laisses la coche au niveau « Ecritures de simulation », ce qui veut dire que ces écritures figureront en mode simulation (Au niveau des journaux, ces écritures sont d’une autre couleur (Certainement en bleu).
Pour supprimer ou valider ces écritures, tu utilises QUOTIDIEN/ECRITURES DE SIMULATION et tu informes la boite de dialogue afin d’obtenir ce que tu veux.
A+
DLA.
Gestion commerciale : Dans DOSSIER/PROPRIETES/PREFERENCES/Comptabilité, dis-moi ce qui est écrit dans le cadre situé sous dossier Comptabilité ?
Je n’utilise pas les valeurs à l’encaissement ou décaissement, si tu utilises, il te faut y désigner le journal correspondant.
(On utilise cet artifice par exemple quand un client te fait plusieurs chèques et qui te demande une présentation à l’encaissement échelonnée)
Quant à ton problème de compte client structuré d’une façon dans Gestion et d’une autre façon dans Compta… Je réfléchis.
Après avoir généré des écritures à transférer dans la compta, lorsque tu ouvres le logiciel de compta, celui-ci t’informes automatiquement de la présence d’écritures. Dans la boite de dialogue « Transfert au format EBP » (2ème Boite), tu laisses la coche au niveau « Ecritures de simulation », ce qui veut dire que ces écritures figureront en mode simulation (Au niveau des journaux, ces écritures sont d’une autre couleur (Certainement en bleu).
Pour supprimer ou valider ces écritures, tu utilises QUOTIDIEN/ECRITURES DE SIMULATION et tu informes la boite de dialogue afin d’obtenir ce que tu veux.
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dan75019
6 janv. 2006 à 21:58
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6 janv. 2006 à 21:58
salut DLA,
1/ il y a le dossier compta où j'exporte mes données (qui est coché donc)
2/ moi non plus je n'ai pas besoin des décaissements mais je pensais mon pb pouvait venir de là !
J'y comprends rien à ce transfert !!!
Merci de ton aide
1/ il y a le dossier compta où j'exporte mes données (qui est coché donc)
2/ moi non plus je n'ai pas besoin des décaissements mais je pensais mon pb pouvait venir de là !
J'y comprends rien à ce transfert !!!
Merci de ton aide
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dan75019
8 janv. 2006 à 12:11
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8 janv. 2006 à 12:11
Salut;
Pour transférer les données concernant le paiement client ou fornisseur, il te faut renseigner d'une part la facture concernée dans l'onglet paiement, d'autre part, il te faut faire ensuite les remises en banque (Toujours sur gestion commerciale). A partir de ce moment tu pourras transférer ces écritures.
A+
DLA
Pour transférer les données concernant le paiement client ou fornisseur, il te faut renseigner d'une part la facture concernée dans l'onglet paiement, d'autre part, il te faut faire ensuite les remises en banque (Toujours sur gestion commerciale). A partir de ce moment tu pourras transférer ces écritures.
A+
DLA
dan75019
9 janv. 2006 à 16:28
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9 janv. 2006 à 16:28
Merci DLA,
Cette fois ca marche, en fait je faisais les remises en banque (impression comprise) mais je ne validais pas (avec le clic droit) d'ou le soucis.
Par contre en validant des remises en banque , j'ai pas changé les dates de remises donc elles se sont mis à la date d'aujourd'hui.
Existe t il un moyen de les modifier avt le transfert en compta ?
Merci
Cette fois ca marche, en fait je faisais les remises en banque (impression comprise) mais je ne validais pas (avec le clic droit) d'ou le soucis.
Par contre en validant des remises en banque , j'ai pas changé les dates de remises donc elles se sont mis à la date d'aujourd'hui.
Existe t il un moyen de les modifier avt le transfert en compta ?
Merci
Bonjour DLA,
Je me permets de vous poser ma question directement vous avez l'air calé !
J'ai un soucis dans le transfert de mes écritures comptable gesco vers compta EBP vpro.
Le message d'erreur est le suivant :
L'erreur suivante rend l'import impossible, vous devez la corriger avant de recommencer l'import :
Le journal OD est clôturé pour le mois de mai 2007 : impossible d'y importer des écritures !
Journal OD : comprend pas je n'aie pas d'écriture qui doivent arriver dans ce journal
Aussi, j'essaie de transferer les écritures de juin et il m'inclut des écritures de mai que j'avais oublié de transférer.
J'ai vraiment besoin de votre aide !! ;-(
MErci
Je me permets de vous poser ma question directement vous avez l'air calé !
J'ai un soucis dans le transfert de mes écritures comptable gesco vers compta EBP vpro.
Le message d'erreur est le suivant :
L'erreur suivante rend l'import impossible, vous devez la corriger avant de recommencer l'import :
Le journal OD est clôturé pour le mois de mai 2007 : impossible d'y importer des écritures !
Journal OD : comprend pas je n'aie pas d'écriture qui doivent arriver dans ce journal
Aussi, j'essaie de transferer les écritures de juin et il m'inclut des écritures de mai que j'avais oublié de transférer.
J'ai vraiment besoin de votre aide !! ;-(
MErci
Bonjour,
Je vous écris pour un petit renseignement, jai ebp facturation devis et ebp comptabilité, j'ai un probleme de transfert entre les deux surtout quen je veux transferer mes factures dans ma comptabilité, il me demande d'allé dans mes option mais la je ne sais pas comment faire, je te remercie d'avance
Je vous écris pour un petit renseignement, jai ebp facturation devis et ebp comptabilité, j'ai un probleme de transfert entre les deux surtout quen je veux transferer mes factures dans ma comptabilité, il me demande d'allé dans mes option mais la je ne sais pas comment faire, je te remercie d'avance
ruaultsarl
18 avril 2008 à 08:38
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18 avril 2008 à 08:38
DLA,
Je me trouve confronté au problème classique de transfert entre EBP Gestion Commerciale vers Compta.
Je voudrais juste savoir dans quel fichier les informations sur le transfert sont conservées afin de le supprimer.
Depuis 5 ans, j'effectue les transferts entre les deux sans aucune difficulté.
Cette fois ci, suite à une vente internationale, l'une des opérations de vente contient une erreur et empêche la fin du transfert De fait, plus aucune opération de vente n'est transférée alors que les opérations d'achat et de reglements clients le sont bien.
Le message obtenu est : "Le n° de compte otal HT à importer est trop long (10 caractères maxi) ou d'une syntaxe incorrecte". Je n'ai pas fait d'erreur, il ecrit bien "otal HT".
A présent, je pense qu'il faut juste supprimer le fichier qui contient l'erreur pour régler le problème. Or, je n'arrive pas à trouver ce fichier.
Merci de m'aider.
Cordialement.
Je me trouve confronté au problème classique de transfert entre EBP Gestion Commerciale vers Compta.
Je voudrais juste savoir dans quel fichier les informations sur le transfert sont conservées afin de le supprimer.
Depuis 5 ans, j'effectue les transferts entre les deux sans aucune difficulté.
Cette fois ci, suite à une vente internationale, l'une des opérations de vente contient une erreur et empêche la fin du transfert De fait, plus aucune opération de vente n'est transférée alors que les opérations d'achat et de reglements clients le sont bien.
Le message obtenu est : "Le n° de compte otal HT à importer est trop long (10 caractères maxi) ou d'une syntaxe incorrecte". Je n'ai pas fait d'erreur, il ecrit bien "otal HT".
A présent, je pense qu'il faut juste supprimer le fichier qui contient l'erreur pour régler le problème. Or, je n'arrive pas à trouver ce fichier.
Merci de m'aider.
Cordialement.
DLA
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ruaultsarl
18 avril 2008 à 09:22
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18 avril 2008 à 09:22
Bonjour,
Es-tu bien sûr que le compte de classe 7 ou/et de classe 4 auxquels font références tes articles qui figurent dans Gestion ne sont pas plus long de 10 caractères?
Lorsque la liaison entre gestion et compta est effectuée, le mieux est de créer les comptes dans la compta, puis de renseigner l'article dans gestion en y affectant le compte par le menu déroulant.
Si, effectivement, tes comptes sont de bonnes longueurs, je ne vois pas où se trouve le problème.
A+
DLA
Es-tu bien sûr que le compte de classe 7 ou/et de classe 4 auxquels font références tes articles qui figurent dans Gestion ne sont pas plus long de 10 caractères?
Lorsque la liaison entre gestion et compta est effectuée, le mieux est de créer les comptes dans la compta, puis de renseigner l'article dans gestion en y affectant le compte par le menu déroulant.
Si, effectivement, tes comptes sont de bonnes longueurs, je ne vois pas où se trouve le problème.
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ruaultsarl
18 avril 2008 à 09:28
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18 avril 2008 à 09:28
Tout d'abord, je te remercie d'essayer de m'aider.
Jusqu'a present, je n'ai jamais rencontré de problème et mes comptes de classe 4 et 7 se créaient sans aucune difficulté, 8 caractères maximum.
C'est lors d'une transaction a l'export que j'ai rencontré pour la première fois une difficulté et cela n'affecte que les enregistrements dans le journal des ventes.
Le problème est qu'il y a dans le fichier de transfert une ligne erronée qui ne s'efface pas avec les transferts suivants et qui empêche tous les transferts vers le journal des ventes.
Je pense que je dois donc intervenir directement dans le fichier, il ne sert à rien de modifier Gestion Commerciale ou Compta, c'est le fichier lui même qui est comrompu. Or, je ne sais pas quel est ce fichier. Je ne connais pas son nom et son extension. Je voudrais soit le supprimer, soit le modifier au niveau de la ligne éronnée.
Merci.
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Jusqu'a present, je n'ai jamais rencontré de problème et mes comptes de classe 4 et 7 se créaient sans aucune difficulté, 8 caractères maximum.
C'est lors d'une transaction a l'export que j'ai rencontré pour la première fois une difficulté et cela n'affecte que les enregistrements dans le journal des ventes.
Le problème est qu'il y a dans le fichier de transfert une ligne erronée qui ne s'efface pas avec les transferts suivants et qui empêche tous les transferts vers le journal des ventes.
Je pense que je dois donc intervenir directement dans le fichier, il ne sert à rien de modifier Gestion Commerciale ou Compta, c'est le fichier lui même qui est comrompu. Or, je ne sais pas quel est ce fichier. Je ne connais pas son nom et son extension. Je voudrais soit le supprimer, soit le modifier au niveau de la ligne éronnée.
Merci.
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DLA
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ruaultsarl
18 avril 2008 à 09:53
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18 avril 2008 à 09:53
Re-Bonjour,
As-tu essayer de faire "OPERATION/TRANSFERT EN COMPTA"/tu renseignes, tu mets fichier texte dans "TRANSFERT" et tu fais "APERCU" et tu regardes d'où pourrait venir le problème.
A+
DLA
As-tu essayer de faire "OPERATION/TRANSFERT EN COMPTA"/tu renseignes, tu mets fichier texte dans "TRANSFERT" et tu fais "APERCU" et tu regardes d'où pourrait venir le problème.
A+
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ruaultsarl
19 avril 2008 à 11:22
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19 avril 2008 à 11:22
DLA,
Je viens de faire ce que tu m'as dit (apercu en mode texte), mais cela ne change rien.
L'apercu est parfait, il n'y a pas d'erreur, car il ne fait que reprendre les nouvelles écritures.
Mon problème est une vieille écriture qui est déjà dans le fichier de transfert, donc qui n'apparait pas dans les nouveaux transferts, et qui vient perturber l'importation dans la compta.
Il faut que je trouve le fichier de transfert pour éliminer l'écriture résiduelle qui s'y ai cachée.
Merci.
Fred.
Je viens de faire ce que tu m'as dit (apercu en mode texte), mais cela ne change rien.
L'apercu est parfait, il n'y a pas d'erreur, car il ne fait que reprendre les nouvelles écritures.
Mon problème est une vieille écriture qui est déjà dans le fichier de transfert, donc qui n'apparait pas dans les nouveaux transferts, et qui vient perturber l'importation dans la compta.
Il faut que je trouve le fichier de transfert pour éliminer l'écriture résiduelle qui s'y ai cachée.
Merci.
Fred.
Salut,
Connais tu ebp batiment et compta 2008.1, si oui j'ai un problème de transfert en comptabilité entre pro v9 et compta 2008.1, via le logiciel de communication expert-entreprise d' EBP.
Il me dit soit qu'il n'ya pas d'ecriture au format V3 dans le fichier de transfert. Soit il ne transfere pas dans les bon comptes.
Merci
Connais tu ebp batiment et compta 2008.1, si oui j'ai un problème de transfert en comptabilité entre pro v9 et compta 2008.1, via le logiciel de communication expert-entreprise d' EBP.
Il me dit soit qu'il n'ya pas d'ecriture au format V3 dans le fichier de transfert. Soit il ne transfere pas dans les bon comptes.
Merci
AKINATO
21 mars 2009 à 11:15
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- 17 avril 2009
21 mars 2009 à 11:15
j'ai un probleme sur EBP gestion.
voilà lorsque je transfere les factures des achats sur la compta. J'ai le message suivant "date invalide" pourtant toutes mes factures ont les bonnes dates
Merci de me répondre
voilà lorsque je transfere les factures des achats sur la compta. J'ai le message suivant "date invalide" pourtant toutes mes factures ont les bonnes dates
Merci de me répondre
Saphia
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AKINATO
14 avril 2009 à 14:42
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14 avril 2009 à 14:42
Bonjour,
J'ai un petit pb sur lequel je me penche depuis qq jours en vain.
Je suis comptable dans une PME et nous utilisons EBP Gestion Co et EBP compta.
je transfere une cinquantaine de facture de ventre tous les mois.
la moitier se tranfere correctement (706xxx) et l'autre moitier se transfere dans le compte generaliste 706.
D'ordinaire je reprends les ecriture manuellement une part une pour les mettre dans les bon comptes, mais
on a de plus en plus de client et ce travail me prend trop de temps.
J'ai verifié le paramettrage qui me semble correct...
Sauriez-vous où est-ce qu'il y a une erreur svp? c plutot urgent.
Merci par avance.
S.
Configuration: Windows Vista
Internet Explorer 7.0
J'ai un petit pb sur lequel je me penche depuis qq jours en vain.
Je suis comptable dans une PME et nous utilisons EBP Gestion Co et EBP compta.
je transfere une cinquantaine de facture de ventre tous les mois.
la moitier se tranfere correctement (706xxx) et l'autre moitier se transfere dans le compte generaliste 706.
D'ordinaire je reprends les ecriture manuellement une part une pour les mettre dans les bon comptes, mais
on a de plus en plus de client et ce travail me prend trop de temps.
J'ai verifié le paramettrage qui me semble correct...
Sauriez-vous où est-ce qu'il y a une erreur svp? c plutot urgent.
Merci par avance.
S.
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Bjr DLA, j'ai un problème au travail. En effet, le DAF de ma société à un problème pour transférer le journal de paye vers la compta. Pour information, des comptes analytiques ont été créés récemment. et voici le message d'erreur qui s'affiche: LONGUEUR DE COMPTE INCORRECTE! LIGNE 82.
Merci de me répondre urgemment car je suis à un nouveau poste et j'ai bien peur que se soit un test.
Merci de me répondre urgemment car je suis à un nouveau poste et j'ai bien peur que se soit un test.
Bonjour,
J'ai un probleme de transfert entre ebp commerciale et ebp compta.
Je voudrais annuler le transfert, car ebp compta refuse ce transfert il dit que les dates sont invalides. (Lorsque j'avais fait le transfert je m'étais effectivement trompée d'un mois.)
J'ai voulu refaire un autre transfert avec cette fois ci les bonnes dates mais EBB compta ne prend en compte que le premier.
Merci de me répondre.
J'ai un probleme de transfert entre ebp commerciale et ebp compta.
Je voudrais annuler le transfert, car ebp compta refuse ce transfert il dit que les dates sont invalides. (Lorsque j'avais fait le transfert je m'étais effectivement trompée d'un mois.)
J'ai voulu refaire un autre transfert avec cette fois ci les bonnes dates mais EBB compta ne prend en compte que le premier.
Merci de me répondre.
AKINATO
26 mars 2009 à 18:05
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26 mars 2009 à 18:05
AVEZ -VOUS EU LA SOLUTION DU TRANSFERT GESTION VERS COMPTA (ebp) merci de me communiquer la reponse sur le mail "collectionia@yahoo.fr"
bonjour,
est ce que quelqu'un pourrait m'aider ...........
voila je voudrais transferer des données du logicil EBP sur le logiciel CIEL Compta qui se trouve dans un autre pc , est ce possible ?
si oui, comment svp ?
merci...
est ce que quelqu'un pourrait m'aider ...........
voila je voudrais transferer des données du logicil EBP sur le logiciel CIEL Compta qui se trouve dans un autre pc , est ce possible ?
si oui, comment svp ?
merci...
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J'ai une réponse à votre question en tout cas je le pense, afin d'annuler le transfert, j'ai effacé dans le dossier compta qui se trouve dans EBP (afin de le trouver, chercher l'emplacement des sauvegardes, remontez d'un dossier et on trouve l'ensemble des dossier liés à EBP.)
Je disais donc, dans votre fichier compta il faut supprimer les fichiers du type transfer.btr ; ventana.btr; en l'occurence j'ai supprimé pas mal de fichier du même type réalisés le jour où j'avais demandé le transfert mais ces deux devraient suffire
Espérant que cela aide certains
Si je ne n'avais pas utilisé ce logiciel en stage, je ne l'aurai jamais acheté par la suite... à bon entendeur
Je disais donc, dans votre fichier compta il faut supprimer les fichiers du type transfer.btr ; ventana.btr; en l'occurence j'ai supprimé pas mal de fichier du même type réalisés le jour où j'avais demandé le transfert mais ces deux devraient suffire
Espérant que cela aide certains
Si je ne n'avais pas utilisé ce logiciel en stage, je ne l'aurai jamais acheté par la suite... à bon entendeur
SSII Vosges
23 déc. 2010 à 10:17
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23 déc. 2010 à 10:17
Bonjour, en cas de défaillance d'un transfert d'une gestion commerciale EBP vers la compta, assurrez-vous (voir aide de EBP gestion commerciale, partie transfert) que les compte 41 ne dépassent pas 10 caractères et que l'ensemble des paramètres TVA etc. soient bien renseignés... Pour annuler et refaire le transfert correctement (après correction des paramètres) je confirme comme le dit l'ami "consomacteur" qu'il faut supprimer le fichier transfer.btr (faire une recherche dans le dossier principal EBP) et ensuite vous pouvez relancer le transfert depuis la gestion commerciale.
Bonjour,
Sauf erreur de ma part, normalement, les écritures transférées dans la compta doivent être en mode simulation.
Tu vas dans QUOTIDIEN/ECRITURES DE SIMULATION et tu te laisses guider par la boite de dialogue.
Dans la compta, quelle est la longueur des comptes?
Tu vas voir dans OUTILS/MAINENANCE/REFORMATER LES COMPTES.
Un conseil: Tu fais toujours une sauvegarde de Gescom avant de faire un transfert... et tu fais une sauvegarde de Compta avant d'accepter un transfert.
A+
DLA
Sauf erreur de ma part, normalement, les écritures transférées dans la compta doivent être en mode simulation.
Tu vas dans QUOTIDIEN/ECRITURES DE SIMULATION et tu te laisses guider par la boite de dialogue.
Dans la compta, quelle est la longueur des comptes?
Tu vas voir dans OUTILS/MAINENANCE/REFORMATER LES COMPTES.
Un conseil: Tu fais toujours une sauvegarde de Gescom avant de faire un transfert... et tu fais une sauvegarde de Compta avant d'accepter un transfert.
A+
DLA
Bonjour,
J'ai un soucis avec EBP PROV11 gestion commerciale.
J'ai un poste avec les données 2007 achats ventes
Et un poste avec les données 2008 achats ventes.
Comment puis-je intégrer les données 2008 avec 2007?
Par avance, merci de vos réponses, j'habite Tahiti et impossible de trouver un prestataire pour faire la manip.
Nathalie
J'ai un soucis avec EBP PROV11 gestion commerciale.
J'ai un poste avec les données 2007 achats ventes
Et un poste avec les données 2008 achats ventes.
Comment puis-je intégrer les données 2008 avec 2007?
Par avance, merci de vos réponses, j'habite Tahiti et impossible de trouver un prestataire pour faire la manip.
Nathalie
photodia56
5 janv. 2010 à 10:46
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5 janv. 2010 à 10:46
Bonjour
Nous utilisons EBP depuis 2004 (EBP compta 2004) pour la trésorerie d'une association sans problème.
Nous avons décidé pour 2010 de l'utiliser pour notre propre compta en remplacement de Money.
Notre problème, nous n'arrivons pas à programmer des opération mensuelles telles que paiment EDF, impôts etc.
Sur Money c'était très simple mais EBP ne semble pas top!
Il semble que ça s'appelle "gestion des abonnements" mais on rame sur le problème.
Quelqu'un peut-il donner des précisions?
Merci à tous
Nous utilisons EBP depuis 2004 (EBP compta 2004) pour la trésorerie d'une association sans problème.
Nous avons décidé pour 2010 de l'utiliser pour notre propre compta en remplacement de Money.
Notre problème, nous n'arrivons pas à programmer des opération mensuelles telles que paiment EDF, impôts etc.
Sur Money c'était très simple mais EBP ne semble pas top!
Il semble que ça s'appelle "gestion des abonnements" mais on rame sur le problème.
Quelqu'un peut-il donner des précisions?
Merci à tous
Thierry_57
15 oct. 2007 à 09:32
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15 oct. 2007 à 09:32
Bonjour Régis,
Il faut aller dans Outils/Option et tu verras différent onglet pour la comptabilité. Il faut dans un premier temps aller dans Onglet Comptabilité et choisir dans l'explorateur où est installé ton dossier de Comptabilité.
Ensuite il faut que tu renseignes via les autres onglets dans quels comptes comptables tu veux exporter, par exemple tes ventes vont dans le compte n°X.
Il faut aller dans Outils/Option et tu verras différent onglet pour la comptabilité. Il faut dans un premier temps aller dans Onglet Comptabilité et choisir dans l'explorateur où est installé ton dossier de Comptabilité.
Ensuite il faut que tu renseignes via les autres onglets dans quels comptes comptables tu veux exporter, par exemple tes ventes vont dans le compte n°X.
J'ai un problème de transfert dans EBP Facturation Comptabilité 2007.
J'ai fait des ventes et je veux maintenant les transférer dans la comptabilité. J'ai le message suivant qui s'inscrit :
"Les comptes de gestion ne sont pas correctement renseignés dans les racines de comptes (remise et escompte)"
Pour moi, le paramétrage semble correcte . Quelqu'un a t'il une explication ?
J'ai fait des ventes et je veux maintenant les transférer dans la comptabilité. J'ai le message suivant qui s'inscrit :
"Les comptes de gestion ne sont pas correctement renseignés dans les racines de comptes (remise et escompte)"
Pour moi, le paramétrage semble correcte . Quelqu'un a t'il une explication ?
Bonjour
J'ai de gros soucis de transfert de ebp gestion vers ebp compta.
Je souhaite transférer les modes de réglements (CB, cheque...) de ma caisse pour les suivre dans le logiciel de compta. J'ai donc paramétré les modes, la banque et le dossier préférences mais rien n'y fait.
Pouvez vous m'aider ?
Merci
Cdlt
sly
J'ai de gros soucis de transfert de ebp gestion vers ebp compta.
Je souhaite transférer les modes de réglements (CB, cheque...) de ma caisse pour les suivre dans le logiciel de compta. J'ai donc paramétré les modes, la banque et le dossier préférences mais rien n'y fait.
Pouvez vous m'aider ?
Merci
Cdlt
sly
Bonjour,
je souhaite transferer des factures en compta , dans les preferences d'EBP gesco j'ai selectionné le dossier comptabilté
Mais je n'ai pas accès aux listes déroulantes des journaux comptables, quelqu'un a t'il une idée
Merci d'avance
Chu
je souhaite transferer des factures en compta , dans les preferences d'EBP gesco j'ai selectionné le dossier comptabilté
Mais je n'ai pas accès aux listes déroulantes des journaux comptables, quelqu'un a t'il une idée
Merci d'avance
Chu
breizh sylvie
17 avril 2008 à 19:19
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17 avril 2008 à 19:19
au secours
lorsque je fais validation des écritures pour clôturer, j'ai un message qui me dit que je dois mettre des numéros de pièces pour la tva sur les encaissements et que la validation est annulée. je n'ai pas le choix comme indiqué dans l'aide entre oui ou non, c'est "ok" et il me renvoit sur les journaux d'écritures.
qui a une petite idée du problème
merci
sylvie
lorsque je fais validation des écritures pour clôturer, j'ai un message qui me dit que je dois mettre des numéros de pièces pour la tva sur les encaissements et que la validation est annulée. je n'ai pas le choix comme indiqué dans l'aide entre oui ou non, c'est "ok" et il me renvoit sur les journaux d'écritures.
qui a une petite idée du problème
merci
sylvie
Bonjour,
J'utilise le logiciel EBP Gestion commerciale et EBP Compta et je souhaiterai retransférer des pièces comptabilisées de la Compta vers la Gestion Com car depuis juillet 2009 lorsque je transfère en comptabilités les pièces de ventes vers la compta, je n'arrive plus à saisir dans la gestion le règlement des clients.
Merci beaucoup
J'utilise le logiciel EBP Gestion commerciale et EBP Compta et je souhaiterai retransférer des pièces comptabilisées de la Compta vers la Gestion Com car depuis juillet 2009 lorsque je transfère en comptabilités les pièces de ventes vers la compta, je n'arrive plus à saisir dans la gestion le règlement des clients.
Merci beaucoup
22 oct. 2008 à 14:28
repondez vous encore aux problemes ebp ???
2 févr. 2016 à 11:04
23 mars 2011 à 11:46
Je vois que vous maitrisez EBP, pourriez vous m'aider ?
Je vous explique mon problème : Nous travaillons sur EBP depuis l'année dernière, à cette période nous n'étions pas assujetti à la TVA et depuis le 1er janvier nous le sommes.
J'ai modifié mes articles, mes factures sont bonnes, il y a bien le taux de tva mais au transfert vers EBP compta ca ne fonctionne plus !
Voici le message qui apparait : « Le N° de compte 70 n'est pas autorisé, car c'est un compte racine »
Merci
1 sept. 2011 à 04:41
E SUPPRIMER c'est très énervant !!!
Merçin de vos réonses !!!!