SAGE odbc 100, reconfiguration codes fourniss

Tanguyforest -  
 vinced -
Bonjour,

j'utilise le logiciel SAGE odbc 100, et j'aimerai reconfigurer l'ensemble de mes codes fournisseurs, car ceux qui me sont donnés par défaut (du type 40100134) ne sont pas pratiques à manipuler,

Je sais comment les modifier un par un, mais j'aimerai effectuer tout d'un coup.

merci d'avance
Configuration: Windows XP
Internet Explorer 6.0

3 réponses

  1. vinced
     
    Bonsoir,

    Forcé le N° du fournisseur dans la table f_comptet est très dangereux car c'est la clé de la table qui sert de correspondance pour les autres tables courantes.

    Je donne un exemple :
    - Tu modifies le code 40100134 en 401DUPONT
    - Toutes les écritures comptables liées à ce fournisseur seront endommagées car le lien sera perdu et la base sera donc endommagée, tu ne pourras plus interroger ton compte fournisseur, les états liées enverront un message frs inexistant. (+ moultes pb lié) en comptabilité
    - Tous les documents d'achat IDEM en gestion commerciale
    - Les tarifs fournisseurs IDEM en gestion commerciale

    Il faudrait modifier l'ensemble des tables où le CT_NUM apparraît. Possible en théorie, en pratique c'est quasi du sucide. Vaudrait mieux démarrer une nouvelle base en début d'exercice en récupérant une balance d'AN.
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  2. Tanguyforest
     
    Salut,

    oui, je m'étais mal exprimé, il faut que je crée une deuxième base de fournisseurs, et à un moment, je solderai tous les comptes de la première base pour passer sur la nouvelle base.

    Et concrètement, comment tu fais pour démarrer une nouvelle base, sans avoir à créer tes fiches fournssseurs une par une? J'ai une idée: en passant par Fichier / import/exports paramétrables, mais j'en suis pas sûr et je ne voudrai pas tout effacer...
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  3. vinced
     
    Ha ca me rassure,

    Dans la première base, tu fais :
    Fichier
    Exporter
    Format L30 & 100
    NOUVEAU
    Tu mets un nom "FRS.mgc" : la fenêtre liaison externe s'ouvre
    Tu prends dans Fichier : FOURNISSEUR
    Tu prends ensuite un champs : N° FOURNISSEUR
    Tu valide par entrée
    Tu clique sur le bouton exporter
    Tu enregistres en format TXT (ce format exporte en format Sage toute la fiche)

    Ca va te construire un fichier en format drapeau avec toutes les informations fournisseurs

    Au préalable, tu peux faire de même pour tes familles d'article puis tes articles et enfin Articles Fournisseurs.
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