Renseignements sur ciel compta
biloutehc
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Bonjour,
Je suis a la recherche d'une personne pouvant me renserigner sur 2 questions : je travail sur ciel compta2007
la première concerne mes saisies dans le journal de banque : j'ai cloturer mon exercice 2007 et j'ai enregistrer tous mes documents pour 2008. Sauf que je me suis apperçue que pour mon journal de banque le A-Nouveaux ni figure pas donc lorsque je vérifie ma balance, elle ne correspond pas au solde de mes relevés bancaires. Est-ce à moi d'insérer le a-nouveaux et si oui par quelle écriture ou devait-il se mettre tout seul ?
Le second problème est le suivant : mon entreprise ayant changer de banque, pour enregistrer mes nouveaux relevés, je dois créer un nouveau journal de banque pour ne pas fausser mon 1er solde. Comment créer un nouveau journal ?
J'attend vos réponses et votre aide de toute urgence,
Un grand merci d'avance
Cordialement.
Je suis a la recherche d'une personne pouvant me renserigner sur 2 questions : je travail sur ciel compta2007
la première concerne mes saisies dans le journal de banque : j'ai cloturer mon exercice 2007 et j'ai enregistrer tous mes documents pour 2008. Sauf que je me suis apperçue que pour mon journal de banque le A-Nouveaux ni figure pas donc lorsque je vérifie ma balance, elle ne correspond pas au solde de mes relevés bancaires. Est-ce à moi d'insérer le a-nouveaux et si oui par quelle écriture ou devait-il se mettre tout seul ?
Le second problème est le suivant : mon entreprise ayant changer de banque, pour enregistrer mes nouveaux relevés, je dois créer un nouveau journal de banque pour ne pas fausser mon 1er solde. Comment créer un nouveau journal ?
J'attend vos réponses et votre aide de toute urgence,
Un grand merci d'avance
Cordialement.
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5 réponses
pour al première question, il faut cloturer l'exercice 2007 pour que Ciel génère les A nouveaux, sinon, effectivement, tes soldes sont faux. Tu peux cependant simuler le solde pour faire tes rapprochements bancaire.
Pour créer un journal comptable, il faut aller dans le menu "Bases" où il y a les journaux. après ouverture du fichier tu peux créer un nouveau journal. Attention à bien choisir le bon type de journal.
CDT
jose.escrivel@libertysurf.fr
Pour créer un journal comptable, il faut aller dans le menu "Bases" où il y a les journaux. après ouverture du fichier tu peux créer un nouveau journal. Attention à bien choisir le bon type de journal.
CDT
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Bonjour,
Merci pour les réponses. Pour créer le nouveaux journal s'est ok, j'ai réussi mais par contre concernant les a nouveaux, le problème est que justement, mon exercice 2007 est validé et cloturé. Donc normalement mes a nouveaux auraient du y figurer automatiquement ? et pour ma banque je ne l'ai pas. DOnc dois-je le rajouter et si oui comment.
Merci,
Cordialement
Merci pour les réponses. Pour créer le nouveaux journal s'est ok, j'ai réussi mais par contre concernant les a nouveaux, le problème est que justement, mon exercice 2007 est validé et cloturé. Donc normalement mes a nouveaux auraient du y figurer automatiquement ? et pour ma banque je ne l'ai pas. DOnc dois-je le rajouter et si oui comment.
Merci,
Cordialement
Vérifier dans les parametres du logiciel les 2 exercices en cours. Si tu as 2007 et 2008 c'est que 2007 n'a pas été cloturé normalement. Le fait de valider l'exercice ne suffit pas il faut faire toute la procédure de cloture PUIS de réouverture d'un nouvel exercice (2009 ) et ce n'est qu'a ce moment que CIEL génère les A nouveaux sur 2008. Si tout est OK les exercices en cours devraient être 2008+2009.
Vérifie cela, mais je pense que c'est la solution à ton problème.
CDT
jose.escrivel@libertysurf.fr
Vérifie cela, mais je pense que c'est la solution à ton problème.
CDT
jose.escrivel@libertysurf.fr
Bonjour,
Je suis dans les paramètres et ils m'indiquent :
1er exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007
Exercice n-1 : 01/01/2007 au 31/12/2007
Exercice N : 01/01/2008 au 31/12/2008
Exercice n+1 : 01/01/2009 au 31/12/2009
Période de saisie : 01/01/2008 au 31/12/2009.
Pour moi tout avait bien été clôturé car à la fin de la clôture j'avais un message du genre clôturation valide ouverture exercice année 2008 et j'ai cliqué sur valide. Maintenant, n'aurais-je pas cliqué trop vite et aurais-je sauté une étape là, je ne peux dire.
Je suis dans les paramètres et ils m'indiquent :
1er exercice du 01/01/2007 au 31/12/2007
Exercice n-1 : 01/01/2007 au 31/12/2007
Exercice N : 01/01/2008 au 31/12/2008
Exercice n+1 : 01/01/2009 au 31/12/2009
Période de saisie : 01/01/2008 au 31/12/2009.
Pour moi tout avait bien été clôturé car à la fin de la clôture j'avais un message du genre clôturation valide ouverture exercice année 2008 et j'ai cliqué sur valide. Maintenant, n'aurais-je pas cliqué trop vite et aurais-je sauté une étape là, je ne peux dire.
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