A nouveaux ciel compta

Fermé
maellenoe Messages postés 1 Date d'inscription mardi 15 juillet 2008 Statut Membre Dernière intervention 15 juillet 2008 - 15 juil. 2008 à 16:33
 amel - 3 févr. 2011 à 14:52
Bonjour,

je viens d'installer le logicile de comptabilite ciel et je commence un nouvel exercice comptable du 01/01/2008 au 31/12/2008.
J'ai saisie les a nouveaux dans le journal des a nouveaux mais quelle est la contrepartie à utiliser pour equilibrer les ecritures ? le 110000 ?
merci de me donner un coup de main

salut
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7 réponses

so63 Messages postés 7 Date d'inscription mercredi 16 juillet 2008 Statut Membre Dernière intervention 17 juillet 2008 13
17 juil. 2008 à 14:32
compte 120 : resultat de l'exo (benefice)
compte 129 : resultat de l'exo (perte)
Normalement il y est dans ta balance de cloture.
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Et si on a pas de balance ? Je saisie ma comptabilité sur ciel pour la première fois.
Comment faire pour équilibrer les comptes ?

Merci
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so63 Messages postés 7 Date d'inscription mercredi 16 juillet 2008 Statut Membre Dernière intervention 17 juillet 2008 13
16 juil. 2008 à 16:35
Bonjour,

le 110 est le report à nouveau qui est constitué par la somme des bénéfices et des pertes anterieurs non encore affecté. Normalement il marche avec le compte 12.

Si tu commence ton exercice comptable sur un nouveau logiciel tu n'as pas saisie ta balance du 31/12/2007 sur ciel compta ?
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j'ai effectivement la balance au 31/12/2007 pour commencer l'année 2008

j'ai saisie les debits crédits des comptes mais je ne sais pas comment equilibrer mes ecritures

quel compte faiut'il utiliser?

merci de m'éclairer
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so63 Messages postés 7 Date d'inscription mercredi 16 juillet 2008 Statut Membre Dernière intervention 17 juillet 2008 13 > maellenoe
17 juil. 2008 à 11:15
Normalement ta balance au 31/12/07 est équillibré.
La balance reprend tous tes comptes en regroupant les totaux.
Si la balance n'est pas equillibré, ta peut etre fait une erreur de saisie.
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merci pour ta réponse
mais je dois bien saisir les comptes 1 à 5 c'est ça ?
et faut il que je saississe les soldes ou les totaux ?

dur dur ...
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l'expert comptable est en vacances
tu utiliserais quel compte pour le résultat?
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so63 Messages postés 7 Date d'inscription mercredi 16 juillet 2008 Statut Membre Dernière intervention 17 juillet 2008 13
17 juil. 2008 à 13:45
Normalement du toi repartir avec ta balance de cloture : il doit y avoir que les comptes 1 a 5 (+ le resultat de ton exo anterieurs).
Tu doit saisir le solde (créditeur ou débiteur) pour chaque compte et a la fin ca doit être équillibré sinon il y a un probleme.
Moi je ferrai comme ca, mais tu peut toujours demandé a ton comptable confirmation car si tes A nouveau sont faux en fin d'année sa va posé des problemes pour la cloture.
Et puis vu les prix qui prennent tu peut bien le "dérangé" un peu quand tu as un doute.

bonne chance, j'espere que sa t'auras aidé un peu.
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merci pour ces conseils

Il ont également eu leur utilités en ce qui me concerne, puisque je buttait sur les a-nouveaux concernant le début d'exercice 2006
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